老師,我單位是購貨方,發(fā)票已經(jīng)抵扣。發(fā)票有問題,需要沖紅票重開。11月份我單位開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,供方12月份開出紅字發(fā)票和正確發(fā)票。在11月份的納稅申報中,需要在紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額中填寫,對嗎?12月份的申報表中紅字發(fā)票怎么處理呢?
小 米 高 翔
于2020-12-07 09:50 發(fā)布 ??636次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2020-12-07 09:51
你和,在11月也就是12月初申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出,。12月就不用再申報了
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您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19

您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35

你和,在11月也就是12月初申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出,。12月就不用再申報了
2020-12-07 09:51:19

開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57

你好,紅字發(fā)票放這月紅字收入后面,信息表一塊放
2018-12-19 13:10:21
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小 米 高 翔 追問
2020-12-07 09:58
徐阿富老師 解答
2020-12-07 10:19