我是開票方上個月開了一張專用發(fā)票,這個月退回來了,未認證抵扣的,跨月了不能作廢,開了紅字增值稅專用發(fā)票,請問怎么報稅?要將需作本期進項稅金轉(zhuǎn)出的稅額填入申報表附表二“20”欄次 的紅字專用發(fā)票信息注明的進項稅額,還是在哪個欄次填寫?是填負數(shù)嗎?請問什么填寫
冰百合
于2016-07-01 11:35 發(fā)布 ??779次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會計師
2016-07-01 11:46
5月份開的專票,6月分開紅字發(fā)票,現(xiàn)在報稅呀,不用在申報表上作進項稅轉(zhuǎn)出嗎?,是手工填申報表
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您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19

你和,在11月也就是12月初申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出,。12月就不用再申報了
2020-12-07 09:51:19

您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35

你好,不是在進項轉(zhuǎn)出填入的,在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票,申報系統(tǒng)的收入是從開票系統(tǒng)導入過來,金額會減去紅字發(fā)票的金額數(shù)的
2016-07-01 11:37:40

開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
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黃老師 解答
2016-07-01 11:37
黃老師 解答
2016-07-01 12:12