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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2019-12-20 13:41

1、購進時沒有取得發(fā)票需要暫估入賬;
借;固定資產(chǎn)
貸;銀行存款
2、銷售時;
a、借;固定資產(chǎn)清理
借;累計折舊
貸;固定資產(chǎn)
b、借;銀行存款
借;固定資產(chǎn)清理
借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方)
貸;固定資產(chǎn)清理

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相關(guān)問題討論
借:應收賬款貸:其他業(yè)務收入,應交稅費
2017-10-20 09:24:51
您好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-05-13 15:34:26
同學,你好 可以按中介服務費入賬
2021-06-06 18:42:00
收到發(fā)票 借:庫存商品等 80 貸:應付賬款 80 借:應付賬款 80 貸:銀行存款 80
2020-04-06 10:03:54
你好同學,你要寫兩個憑證 第一個是去年的憑證,你要記得將損益用以前年度損益調(diào)整代替而且是紅字的,然后再寫一個正確的憑證就可以了同學。
2020-07-08 16:14:00
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