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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-10-25 14:49

你好 是員工旅游還是什么情況發(fā)生的旅游發(fā)票

妮妮 追問

2018-10-25 14:54

是員工報銷公司發(fā)生的費用,用旅游發(fā)票來報銷的

meizi老師 解答

2018-10-25 15:00

你好 公司組織員工旅游 做福利費  借方管理費用福利費貸方應付職工薪酬借方應付職工薪酬貸方銀行

妮妮 追問

2018-10-27 13:33

老師,不是組織員工旅游的旅游發(fā)票,是員工報銷其他費用用旅游發(fā)票來報銷的,怎么做會計分錄?

meizi老師 解答

2018-10-27 14:25

你好 如果是報銷其他費用的話 應該是拿相關費用的發(fā)票來報銷  如果拿旅游發(fā)票來報只能做福利費

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相關問題討論
借:應收賬款貸:其他業(yè)務收入,應交稅費
2017-10-20 09:24:51
你好同學,你要寫兩個憑證 第一個是去年的憑證,你要記得將損益用以前年度損益調(diào)整代替而且是紅字的,然后再寫一個正確的憑證就可以了同學。
2020-07-08 16:14:00
1、購進時沒有取得發(fā)票需要暫估入賬; 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 2、銷售時; a、借;固定資產(chǎn)清理 借;累計折舊 貸;固定資產(chǎn) b、借;銀行存款 借;固定資產(chǎn)清理 借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方) 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-12-20 13:41:09
您好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-05-13 15:34:26
您好,紅沖當期的收入,然后再按發(fā)票的金額做收入的分錄
2020-07-08 16:09:29
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