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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-27 16:28

你好;  你要注意這個錢是否會轉(zhuǎn)給你 ; 到時好判斷科目    

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
2017-10-20 09:24:51
你好同學,你要寫兩個憑證 第一個是去年的憑證,你要記得將損益用以前年度損益調(diào)整代替而且是紅字的,然后再寫一個正確的憑證就可以了同學。
2020-07-08 16:14:00
1、購進時沒有取得發(fā)票需要暫估入賬; 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 2、銷售時; a、借;固定資產(chǎn)清理 借;累計折舊 貸;固定資產(chǎn) b、借;銀行存款 借;固定資產(chǎn)清理 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方) 貸;固定資產(chǎn)清理
2019-12-20 13:41:09
您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-05-13 15:34:26
您好,紅沖當期的收入,然后再按發(fā)票的金額做收入的分錄
2020-07-08 16:09:29
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