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憂傷的學姐
于2019-12-18 15:31 發(fā)布 ??1141次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-18 15:31
借:生產(chǎn)成本-材料負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù)
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暫估:借:生產(chǎn)成本-材料 貸:應付賬款-暫估以前年度的。把他沖掉的賬怎么做?
答: 借:生產(chǎn)成本-材料負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù)
你好我以前年度本生產(chǎn)領料多入了,已經(jīng)銷售出去,但是核酸成本的時候沒有核算多入的材料,我這個怎么調(diào)一下?
答: 借生產(chǎn)成本貸原材料 這個做多了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度多沖銷預付賬款和多計原材料,主營業(yè)成本,如何處理
答: 你好,之前是怎么做的分錄?
老師,請問一下,我公司預付賬款掛賬1萬多,現(xiàn)在票到了,我借原材料 貸預付賬款,借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本1. 還需要結轉成本嗎?借以前年度損益貸主營成本嗎?這個掛賬有點久了,2.還需要把以前年度損益轉到未分配利潤嗎?以前年度損益期末沒有余額的是嗎? 公司金蝶KIS自動結轉,3.結轉成了利潤分配-應付利潤了,是對的嗎?
討論
沖銷2017年關于生產(chǎn)成本與原材料的結轉是不是不用涉及到以前年度損益這個科目,只有費用類的才需要涉及這個科目?
請教一下老師,暫估成本從來沒有做過分錄,上月收到一批材料,無發(fā)票,做的賬是,借:生產(chǎn)成本-暫估材料,借:應付賬款,月末結轉成本是,借:主營業(yè)務成本,貸:生產(chǎn)成本-暫估材料,這是對的嗎?還是應該,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:應付賬款——暫估應付賬款結轉成本記的是,借:主營業(yè)務成本,貸:生產(chǎn)成本——材料,哪個對?。?/a>
請問老師 ,看課程上的內(nèi)容生產(chǎn)成本,那公司賒銷買進的原材料;我是可以直接 借:生產(chǎn)成本;貸:應付賬款的吧。我看課程的時候,老師說的 (借:原材料)這也可以算是生產(chǎn)成本的吧。 而電費 房租 水電 這些也是可以更具公司常用的去 做產(chǎn)成本的吧
請問一下,發(fā)現(xiàn)賬上的存貨變成負的了。查詢以后發(fā)現(xiàn)是19年的某一比成本結轉多了。存貨科目并沒有數(shù)據(jù),結轉多了以后就導致報表上的在產(chǎn)品是負數(shù)。對于以前年度的這個錯誤,該如何調(diào)整呢。謝謝老師(存貨科目沒有數(shù)據(jù)??梢越璐尕涃J以前年度損益嘛,以前的科目是借生產(chǎn)成本,結轉多了以后負債表上變負了)
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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