
請(qǐng)教一下老師,暫估成本從來沒有做過分錄,上月收到一批材料,無發(fā)票,做的賬是,借:生產(chǎn)成本-暫估材料,借:應(yīng)付賬款,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本-暫估材料,這是對(duì)的嗎?還是應(yīng)該,借:生產(chǎn)成本-材料,貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本記的是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:生產(chǎn)成本——材料,哪個(gè)對(duì)啊?
答: 你好, 后者的分錄是對(duì)的
老師,您好!我原材料暫估入賬啦,現(xiàn)在收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候請(qǐng)問要要調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
答: 暫估和發(fā)票一樣的,可以不用調(diào)整。如果不一致的需要。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,沖回了原材料暫估,原材料原材料余額在貸方,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么處理
答: 沖回上月暫估后,本月應(yīng)該有未開票的原材料吧.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)過去的,商品都做出來了應(yīng)該不存在原材料在貸方的情況.

