我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

你好,老師。我公司自查稅票,有9萬的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,即在申報(bào)表上填寫了該金額。實(shí)際做賬我并未將這稅額計(jì)入帳內(nèi),就按普票處理的,這樣做有什么問題么
答: 你好 有問題的 你需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅 然后不能抵扣去做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
老師,我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,抵扣了,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)出,怎么操作呀?自己申報(bào)填表轉(zhuǎn)出嗎?
答: 對(duì)的是的,自己填寫附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
看下圖片的題目,文化館第一道門票是免稅的,但是為什么當(dāng)月購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣呢?
答: 您好,關(guān)鍵在于題目問的是銷項(xiàng)稅額,所以不用考慮進(jìn)項(xiàng)稅


yiwei 追問
2019-12-17 14:57
yiwei 追問
2019-12-17 15:01
meizi老師 解答
2019-12-17 15:05
yiwei 追問
2019-12-17 15:11
meizi老師 解答
2019-12-17 15:13
yiwei 追問
2019-12-17 15:31
yiwei 追問
2019-12-17 15:37
meizi老師 解答
2019-12-17 15:39