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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-17 08:50

你好,公司年會費用可以這樣處理
借;管理費用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 ,     貸;銀行存款等科目

行っている 追問

2019-12-17 08:51

哦,不是會費,也是走職工薪酬科目

行っている 追問

2019-12-17 08:51

我以為是管理費用會費

行っている 追問

2019-12-17 08:52

你那樣處理,這個年會等于職工福利了,和平時員工聚餐一樣的

鄒老師 解答

2019-12-17 08:56

你好,我這里不是指的會費,而是年會所發(fā)生的費用的意思
年會所發(fā)生的費用是通過福利費核算的

行っている 追問

2019-12-17 09:07

那會費怎么處理哈

鄒老師 解答

2019-12-17 09:12

你好,你這里的會費是協(xié)會的會費嗎?

行っている 追問

2019-12-17 09:40

不是,會議費

行っている 追問

2019-12-17 09:41

老師好,這個數(shù)據(jù),增值稅分錄對呀數(shù)據(jù)怎么做,麻煩指導(dǎo)賬上進(jìn)項借方21527.1 銷項貸方51563.62 應(yīng)交稅費—未交增值稅借方39350.94 留底9314.42

鄒老師 解答

2019-12-17 09:43

你好,會議費這樣做賬務(wù)處理
借;管理費用——會議費,貸;庫存現(xiàn)金等科目
增值稅是需要核對什么?

行っている 追問

2019-12-17 09:45

年終結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬上數(shù)據(jù)是這個,不知道怎么對應(yīng)數(shù)據(jù)做分錄

鄒老師 解答

2019-12-17 09:49

你好,根據(jù)你提供的進(jìn)項,銷項信息這樣做分錄 
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)51563.62,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)21527.1,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額)

行っている 追問

2019-12-17 09:51

應(yīng)交稅費—未交增值稅借方39350.94那這個數(shù)據(jù)怎么處理哈

鄒老師 解答

2019-12-17 09:52

你好,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)51563.62,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)21527.1,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額)
結(jié)轉(zhuǎn), 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后,應(yīng)交稅費-未交增值稅余額就是39350.94-(51563.62—21527.1)代表期末留抵稅額

行っている 追問

2019-12-17 09:58

非常感謝,問了幾個老師,回答的一踏糊涂,你終于解決啦,

鄒老師 解答

2019-12-17 09:59

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

行っている 追問

2019-12-17 10:01

會計學(xué)堂,你是個名歸實質(zhì)的有實力的老師

行っている 追問

2019-12-17 10:02

回答問題總能回答到核心問題上

鄒老師 解答

2019-12-17 10:02

謝謝你的肯定,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利

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相關(guān)問題討論
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款等
2022-04-08 21:41:42
你好,公司年會費用可以這樣處理 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-12-17 08:50:24
可以計入管理費用科目核算
2016-03-01 16:57:41
您好,金額不大的可以直接計入費用。
2018-12-08 20:37:56
你好 可以的。 當(dāng)年的 就直接補(bǔ)分?jǐn)偩托辛?。分錄是不變?。 就是摘要注明清楚補(bǔ)分?jǐn)偤镁玫馁M用就行了。
2021-03-24 12:57:05
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