你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個費(fèi) 問
那個計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答

t3賬套做賬,我憑證已經(jīng)做完了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,然后結(jié)賬就是了
老師,這個41168不知道當(dāng)時(shí)怎么回事,應(yīng)該不是直接用結(jié)轉(zhuǎn)了12月的賬套后做的,現(xiàn)在41168變成了41768。一個是2018年,一個是2019年,都已經(jīng)結(jié)賬的賬套了,我應(yīng)該怎么做調(diào)平?2020年的1月份已經(jīng)錄憑證了
答: 同學(xué)你好 這個期初余額應(yīng)該是錄入不是結(jié)轉(zhuǎn)的 你可以在2020年進(jìn)行調(diào)整,沖銷多出來的押金 貸:其他應(yīng)收款—押金 借方科目需要你查找一下影響的是哪個科目,你把18年末科目余額表導(dǎo)出來,把19年初科目余額表導(dǎo)出來,核對一下,除了其他應(yīng)收款,應(yīng)該還有一個科目不等,否則19年年初數(shù)資產(chǎn)就不等于負(fù)債加所有者權(quán)益了,找出不等的那個科目,沖借方即可
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我建好的賬套,做憑證保存的時(shí)候說已結(jié)賬,是不是我建賬的日期不對啊要是日期不對要怎么改呢?
答: 你好,你建賬期初是幾月份,你要做憑證在幾月份


5fsshz 追問
2019-12-16 10:10
鄒老師 解答
2019-12-16 10:10