
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填,分錄怎么做
答: 您好 附表一發(fā)票填開欄次根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫 未開票欄次填寫負(fù)數(shù) 做一份上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
老師,我有筆收入要確認(rèn)在12月份,款沒到賬,不開發(fā)票,1月份在開發(fā)票,這筆分錄怎么做,那增值稅怎么申報(bào)呢。
答: 你好,正常做無票申報(bào),開票月沖無票申報(bào),做有票申報(bào),分錄正常做,確認(rèn)收入和稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
代開增值稅專用發(fā)票跨年作廢分錄怎么寫?作廢當(dāng)月未開具有專用發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)專用發(fā)票那欄要填寫負(fù)數(shù)
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你好,做這個分錄,金額負(fù)數(shù)
老師:小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票增值稅額開票申報(bào)系統(tǒng)比申報(bào)報(bào)少二分,申報(bào)增值稅以哪個金額申報(bào)?
老師,發(fā)票和納稅申報(bào)表增值稅稅額0.0*分的差,做納稅誤差調(diào)整分錄,這個分錄是放在開發(fā)票的月份,還是隔月報(bào)稅月份?
今年稅務(wù)局讓自查。我公司自查去年3月不開發(fā)票收入 未做收入 未申報(bào)增值稅,這個月去補(bǔ)申報(bào)了繳納了增值稅滯納金等,現(xiàn)在這個要怎么做憑證呢
 
 




 
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kjxtcf 追問
2019-12-11 10:30
kjxtcf 追問
2019-12-11 10:31
玲子 解答
2019-12-11 10:38