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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-12-06 10:44

你好 之前沒有做銷項稅額和進項稅額嗎?

香螺寶寶 追問

2019-12-06 10:45

是的,老師

答疑蘇老師 解答

2019-12-06 10:46

你好 那你們需要根據(jù)取得的進項專票計提進項稅額,還有根據(jù)收入計提銷項稅額。你們之前分錄收入是包含稅了嗎?

香螺寶寶 追問

2019-12-06 10:49

進項和銷項都是單獨計提了

答疑蘇老師 解答

2019-12-06 10:53

你好 那就結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  應(yīng)交稅費-未交增值稅

香螺寶寶 追問

2019-12-06 10:54

老師,我們是按照發(fā)票正常做進項和銷項了。但是交增值稅的時候,沒有做  借:銷項稅 貸:進項稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅;也沒有做  借:轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:未交增值稅           直接就做了  借:未交增值稅  貸:銀行

答疑蘇老師 解答

2019-12-06 10:56

你好 你直接做老師上面給你的分錄就可以了。

香螺寶寶 追問

2019-12-06 10:56

老師,是跨了好幾個月了,之前會計做的,現(xiàn)在怎么調(diào)整,謝謝

香螺寶寶 追問

2019-12-06 10:57

老師,關(guān)鍵是我們下半年進項大于銷項,一直沒有交稅,現(xiàn)在要調(diào)整交稅那個月的賬務(wù),怎么調(diào)整

答疑蘇老師 解答

2019-12-06 10:57

你好 就是老師給你的分錄 ,因為是后面補的 就不用經(jīng)過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了。

香螺寶寶 追問

2019-12-06 11:05

老師,按照您剛才說的分錄,是把銷項全部充掉嗎?差額做進項嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-12-06 11:07

你好 不是 是把銷項和進項都沖平 差額 就是未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 之前沒有做銷項稅額和進項稅額嗎?
2019-12-06 10:44:58
你好;? ? ?不對哈; 簡易計稅是單獨做;? 借? ?應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費- 簡易計稅? ;? ? 結(jié)轉(zhuǎn) :??借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?
2023-02-16 11:50:12
繳納增值稅,不是計提,是直接結(jié)轉(zhuǎn)。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 這個就代表本月需要交增值稅
2017-06-07 12:13:58
你好! 對的。
2018-09-18 12:11:57
增值稅計提 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
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