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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-04 16:11

你好,紅沖的那個是普票的嗎

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-04 16:13

都是專票,而且1月份的也沒有認證抵扣,直接全額記在了管理費用里

郭老師 解答

2019-12-04 16:16

借管理費用負數(shù)貸銀存銀存-299592
然后借管理費用,進項貸銀存
這么做的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-04 16:19

錢只是退了一個差額,沒有全額退我們,這個銀行存款怎么弄

郭老師 解答

2019-12-04 16:22

借管理費用-299592貸應(yīng)付-299592
借管理費用,進項貸應(yīng)付275572.2
退給你們299592-27557.2

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-04 16:32

沖銷時做賬借:銀行存款299592  貸:管理費用-租賃費299592                                                                  新開發(fā)票做賬借:管理費用-租賃費262399.91    應(yīng)交稅費-增值稅-待認證抵扣進項稅13172.29
                      貸:銀行存款275572.2
老師這樣做對嗎?就是賬上銀行存款一借一貸差額24019.8,我銀行會有24019.8的回單,直接放在這個憑證里就行嗎?這個24019.8不用單做賬了嗎?

郭老師 解答

2019-12-04 16:33

不用作的
銀行余額提現(xiàn)

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-04 16:36

不用提現(xiàn)啊,這個就是賬上的錢,相當(dāng)于年初我們支付了12個月全年的房租,但是現(xiàn)在只租用了10個半月的,所以房東退款給我們,我們只花了10個半月的房租,退款差額就是賬上的錢

郭老師 解答

2019-12-04 16:38

體現(xiàn)
打錯了
余額體現(xiàn)退回來的金額

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-04 16:46

老師,如果我確認1月開的專票299592沒有認證抵扣進項稅,那11月開過來的負數(shù)發(fā)票-299592的進項稅-14266.29還用管嗎?還是直接發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)一起入賬?

郭老師 解答

2019-12-04 16:53

直接紅沖就可以
負數(shù)不需要認證,不需要轉(zhuǎn)出

上傳圖片 ?
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這個做借管理費用 負數(shù) 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出,其他應(yīng)付款 負數(shù),根據(jù)發(fā)票重新做借管理費用 進項稅額 貸其他應(yīng)付款
2019-12-04 16:18:45
你好,紅沖的那個是普票的嗎
2019-12-04 16:11:18
你好! 借:庫存現(xiàn)金 貸:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
2019-08-03 21:45:55
存貨盤盈,批準后是計入貸方:管理費用的。 但是由于管理費用是損益類科目,借方表示增加。 我們在實際工作中,貸方:管理費用 一般都用借方負數(shù)代替,來代表費用的減少的。
2019-05-16 10:20:47
你好紅字用負數(shù)表示,就是你寫的樣子在表格上
2020-04-20 09:51:39
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