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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-04 16:18

這個做借管理費用  負數(shù) 貸 進項稅額轉出,其他應付款 負數(shù),根據(jù)發(fā)票重新做借管理費用 進項稅額 貸其他應付款

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-04 16:21

這個當時是直接銀行存款支付的,然后再開發(fā)票只是退我們一個房租的差額,不知道這個銀行存款怎么處理?

maize老師 解答

2019-12-04 16:24

借管理費用 負數(shù) 銀行 貸 進項稅額轉出  借管理費用 進項稅額 貸銀行,你們這個對哦是不是退了這個金額

maize老師 解答

2019-12-04 16:24

你們這個多的是不是退了這個金額

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-04 16:43

是的,銀行回單上正好是這個差額的

maize老師 解答

2019-12-04 16:53

那就這樣做吧,借管理費用 負數(shù) 銀行 貸 進項稅額轉出 借管理費用 進項稅額 貸銀

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這個做借管理費用 負數(shù) 貸 進項稅額轉出,其他應付款 負數(shù),根據(jù)發(fā)票重新做借管理費用 進項稅額 貸其他應付款
2019-12-04 16:18:45
你好,紅沖的那個是普票的嗎
2019-12-04 16:11:18
你好! 借:庫存現(xiàn)金 貸:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅
2019-08-03 21:45:55
存貨盤盈,批準后是計入貸方:管理費用的。 但是由于管理費用是損益類科目,借方表示增加。 我們在實際工作中,貸方:管理費用 一般都用借方負數(shù)代替,來代表費用的減少的。
2019-05-16 10:20:47
你好紅字用負數(shù)表示,就是你寫的樣子在表格上
2020-04-20 09:51:39
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