
上任會計今年1月份把19年全年的房租299592都記到了管理費用里,沒有分攤。然后今年11月中旬我們搬家了,之前的房東收回了1月份開的專票299592,然后給我們開了全額的負數(shù)發(fā)票-299592來沖銷這張。然后又開了一張專票金額是10個半月的租金275572.2,請問老師這兩張發(fā)票我怎么做賬?
答: 這個做借管理費用 負數(shù) 貸 進項稅額轉出,其他應付款 負數(shù),根據(jù)發(fā)票重新做借管理費用 進項稅額 貸其他應付款
上任會計今年1月份把19年全年的房租299592都記到了管理費用里,沒有分攤。然后今年11月中旬我們搬家了,之前的房東收回了1月份開的專票299592,然后給我們開了全額的負數(shù)發(fā)票-299592來沖銷這張。然后又開了一張專票金額是10個半月的租金275572.2,請問老師這兩張發(fā)票我怎么做賬?
答: 你好,紅沖的那個是普票的嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個為什么是管理費用負數(shù)?
答: 存貨盤盈,批準后是計入貸方:管理費用的。 但是由于管理費用是損益類科目,借方表示增加。 我們在實際工作中,貸方:管理費用 一般都用借方負數(shù)代替,來代表費用的減少的。







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陳等等大王叫我來巡山???? 追問
2019-12-04 16:21
maize老師 解答
2019-12-04 16:24
maize老師 解答
2019-12-04 16:24
陳等等大王叫我來巡山???? 追問
2019-12-04 16:43
maize老師 解答
2019-12-04 16:53