
老師,請問我上個月開出了兩張發(fā)票,并確認(rèn)了收入。這個月發(fā)票發(fā)票開錯了(只是明細(xì)錯誤,金額不差),這個月沖紅了發(fā)票,重新開了兩張。那賬務(wù)上,需要沖紅上個月確認(rèn)收入、和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,重新再做一筆嗎?
答: 是的,根據(jù)紅字發(fā)票沖減收入,然后按正確發(fā)票,重新確認(rèn)收入
請問我貨已發(fā)出,款也收了,一直未開發(fā)票給對方,我是不是也要確認(rèn)這部分收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個未開票確認(rèn)收入時(shí)分錄怎么處理
答: 您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我記得以前說過成本票的事,不是要求開了發(fā)票就確認(rèn)收入,確認(rèn)收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?可是當(dāng)時(shí)沒票,不知道什么到票,當(dāng)初說的是暫估成本,到票再沖回,可是成本當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)了如何沖呢?可以給個具體的分錄嗎?還有可以當(dāng)時(shí)不做成本到票到了再做成本嗎?
答: 您好!您結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么樣的就做什么樣的分錄。只是金額寫負(fù)數(shù)就好了。 不可以的。有收入就要確認(rèn)成本。


薇薇 追問
2019-12-03 14:43
辜老師 解答
2019-12-03 14:44
薇薇 追問
2019-12-03 15:00
辜老師 解答
2019-12-03 15:07