
本月沒有銷售額但是想把進項抵扣在申報表中當(dāng)作留底不然就過期了怎么申報怎么填寫呢?
答: 勾選之后在附表二35欄填寫
增值稅申報表中本期留底稅額怎么填寫?進項稅申報抵扣表怎么填?
答: 本期是否屬于留抵稅額呢? 進項稅按當(dāng)期驗票的金額進行填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月認證但未抵扣的進項稅額有30000,12月沒有銷項,就成了留抵稅額,2019年1月銷項稅額有50000,這種情況附表二中第三項《待抵扣進項稅額》中“期初已認證相符但未申報抵扣”欄要不要填上上期的留底稅額30000呢?之前這種情況都沒填過,主表中自動就有留抵稅額的數(shù)據(jù)
答: 您好,不需要填寫了。 您所形成的留抵稅額,在增值稅申報表主表第 13 欄“上期留抵稅額” 就已經(jīng)會顯示了,該留抵稅額會抵減您本期需要繳納的增值稅。 為您提供解答


亞子1019 追問
2019-12-01 22:34
郭老師 解答
2019-12-01 22:35