
我企業(yè)向其他企業(yè)開具科研協(xié)作費發(fā)票。這個會計分錄應該怎么做
答: 借:應收賬款貸:其他業(yè)務收入,應交稅費
是做小工程,工程完工后,發(fā)票已開具,但是一個月以后才款到賬,應該如何做會計分錄了?
答: 您好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,我司購買廠房由于某些問題發(fā)票一直尚未開具,購買廠房一共半年,又出售廠房也未給購房者發(fā)票請問這樣的會計分錄如何做呢
答: 1、購進時沒有取得發(fā)票需要暫估入賬; 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款 2、銷售時; a、借;固定資產(chǎn)清理 借;累計折舊 貸;固定資產(chǎn) b、借;銀行存款 借;固定資產(chǎn)清理 借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 c、借;資產(chǎn)處置損益(也可能在貸方) 貸;固定資產(chǎn)清理

