
之前的會計17年銷項發(fā)票2500未入賬,貨款已經(jīng)到賬了,導(dǎo)致應(yīng)收賬款出現(xiàn)負數(shù)2500元一直掛著,發(fā)票今天找到了,請問這筆分錄怎么做?
答: 你好 那你們補做收入 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
你好,老師,請問下,我們是外貿(mào)公司,我們做退稅要開銷項發(fā)票,銷項發(fā)票分錄的應(yīng)收賬款還要開明細嗎,因為出口的都是給個人的
答: 對的 這樣你才知道誰欠你們的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款余額是負數(shù)和正數(shù),有的公司是正數(shù),有的公司是負數(shù),正負哪個是收回的,哪個是沒收款的,,哪個體現(xiàn)了收款沒開銷項發(fā)票的?
答: 正數(shù)余額,就是沒有收回的 負數(shù)余額就是多收的


空鏡子 追問
2019-11-28 15:13
meizi老師 解答
2019-11-28 15:18
空鏡子 追問
2019-11-28 15:19
meizi老師 解答
2019-11-28 15:26