
20年應(yīng)收賬款余額,做平分錄求解,已查明原因是給對(duì)方多開(kāi)的發(fā)票
答: 你好! 建議轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出處理。
開(kāi)票做了應(yīng)收賬款,對(duì)方說(shuō)由另一方付款,此前開(kāi)的發(fā)票做廢,重新開(kāi)給付款方,這筆分錄怎么做?
答: 同學(xué)你好 開(kāi)的是普票嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月公司購(gòu)進(jìn)包材,倉(cāng)庫(kù)已入庫(kù),但是發(fā)票還未到。應(yīng)該做暫估入庫(kù)對(duì)嗎?借包材暫估入庫(kù)(已以前的單價(jià)核算)貸應(yīng)收賬款xxx公司。到發(fā)票來(lái)了后,安原分錄紅字沖回,再做一筆正確的。
答: 是的,你的理解是正確的

