
高速費未按照3%抵扣增值稅,全額進入費用,匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
答: 你好,不用調(diào)整的,允許不抵扣計入稅前的
我們公司做了一個推廣活動,費用是14萬多,當時策劃部門跟人家談的是不開票用老板自己的錢支付,但是這樣劃算了,以后年度匯算清繳如果有開票不是可以抵扣嗎?如果開票的話我們還要在額外支付他稅點?該采取什么方式比較好呢老師
答: 是的,你這個推廣是和經(jīng)營活動相關的廣告宣傳么?這個年底是可以按當年營業(yè)收入的15%抵扣應納稅所得額的,剩余金額可以結轉下年度抵扣。開票的話就是繳納增值稅額,增值稅進項稅也是可以抵扣的,這么大筆費用還是開票。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月匯算清繳是所得稅匯算清繳,有增值稅匯算清繳嗎
答: 你好,增值稅是沒有匯算清繳的。

