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糖喵喵
于2017-11-08 09:25 發(fā)布 ??1748次瀏覽
姚老師
職稱: 中級會計師,財稅實操講師
2017-11-08 09:51
是的,你這個推廣是和經(jīng)營活動相關的廣告宣傳么?這個年底是可以按當年營業(yè)收入的15%抵扣應納稅所得額的,剩余金額可以結轉下年度抵扣。開票的話就是繳納增值稅額,增值稅進項稅也是可以抵扣的,這么大筆費用還是開票。
糖喵喵 追問
2017-11-08 10:28
進項稅額是可以抵扣的 就是對方要收取我們的稅點 不過這個已經(jīng)用老板的私人賬戶打錢過去了 叫他們開票來得及嗎?是和經(jīng)營活動有關推廣費用
2017-11-08 10:31
老師能說明白點嗎?假設營業(yè)額一百萬的話,這個費用15萬 這樣能抵扣多少呢?
姚老師 解答
2017-11-10 15:39
你可以試著和對方溝通一下,但是就是你說的對方會收取你的稅點。如果你的營業(yè)收入是100萬,那廣告業(yè)務宣傳費當年可以抵扣15萬的應納稅所得額。也就是剩余實際發(fā)生的廣告業(yè)務宣傳費當年是不能作為應納稅所得額抵扣的,但是可以遞延到下一年抵扣。
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姚老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
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糖喵喵 追問
2017-11-08 10:28
糖喵喵 追問
2017-11-08 10:31
姚老師 解答
2017-11-10 15:39