
老師你好,請(qǐng)問(wèn)在那種情況下會(huì)導(dǎo)致年底匯算清繳是增值稅款多繳?是平時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣不夠造成的嗎?
答: 你好,主要是會(huì)計(jì)與稅法的差異,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額
匯算清繳填寫關(guān)聯(lián)勞務(wù)表,境內(nèi)關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出金額是填不含進(jìn)項(xiàng)稅的金額還是填含稅總額?(我方接受勞務(wù),收到的專票,進(jìn)項(xiàng)可抵扣)
答: 您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師!2021年購(gòu)進(jìn)贈(zèng)品直接下的費(fèi)用,沒(méi)視同銷售,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,2022年匯算清繳時(shí)怎么處理?
答: 同學(xué)您好,贈(zèng)品不是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售的東西是吧?


鄒老師 解答
2016-08-03 15:09
鄒老師 解答
2016-08-03 15:17