老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應(yīng)收賬款 26780貸:主營業(yè)務(wù)收入 26000貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔(dān)的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學(xué),你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學(xué),你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

是不是增值稅零申報也要做賬,上期留底稅額20000,沒有交稅,那我這個賬務(wù)處理要怎么做?
答: 你好 是的 你留抵的進項稅就繼續(xù)留抵就行了 在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著
老師,公司在外地的建筑服務(wù)項目,在外地預(yù)交了2%增值稅及附加,但是公司有留底稅額,增值稅申報的時候沒有申報預(yù)交金額,請問需要做賬務(wù)處理嗎?
答: 需要做 借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅/附加稅/貸銀行存款。 增值稅需要在附表四本期發(fā)生額填寫
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人賬面上留底的稅額,在申報的時候零申報了,咨詢過稅務(wù)局已經(jīng)不能補報了,那賬面上留底的稅額怎么賬務(wù)處理?
答: 你好 留抵的進項稅 你以后可以抵減的。 你實際是沒有產(chǎn)生銷項稅嗎 ?直接0報了


Wenda 追問
2019-11-25 09:48
meizi老師 解答
2019-11-25 09:49