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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2019-11-23 15:42

后期你的其他應付款慢慢沖銷掉就可以了

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2019-11-23 17:06

老師具體怎么沖銷呢?我建賬是做的分錄,借,商品或現(xiàn)金,貸其他應付款法人

venus老師 解答

2019-11-24 09:51

后期外賬也要用現(xiàn)金沖銷

kj_k9QXMCc1l0QT 追問

2019-11-24 14:29

老師,我做的就是外賬,就是后期我要把期初做到其他應付款法人的現(xiàn)金和庫存數(shù)都,借,其他應付款法人。貸,現(xiàn)金。把這個數(shù)慢慢的沖銷沒嗎?是這樣嗎?

venus老師 解答

2019-11-24 14:50

是,慢慢沖,一次沖一些,慢慢沖完就行了

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相關問題討論
現(xiàn)金償還這部分其他應付款。對于其他的無法償還的部分,有可能會被視為利得讓你交所得稅。
2019-01-28 15:42:12
這個最好是盤點資產(chǎn)和負債之后不平放未分配利潤下面,
2020-02-26 11:09:36
同學你好,這種情況下,建議把現(xiàn)金和其他應付款對沖一下。也就是用現(xiàn)金歸還其他應付款。
2021-11-15 23:34:35
后期你的其他應付款慢慢沖銷掉就可以了
2019-11-23 15:42:39
你好 買社保 和你有沒有收入沒關系的 ; 可以去購買社保的;
2020-04-03 10:44:56
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