老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)“庫存現(xiàn)金”借方180多萬,其他應(yīng)付款----法人貸方60多萬,這些金額都是虛的,我可不可以每個月用庫存現(xiàn)金歸還法人款來對沖?是不是每次還款必須讓法人寫收條附在憑證后面?
追逐我的明天。
于2020-06-25 19:50 發(fā)布 ??1067次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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我可不可以每個月用庫存現(xiàn)金歸還法人款來對沖?
…可以的
是不是每次還款必須讓法人寫收條附在憑證后面?
…需要的
2020-06-25 19:52:04

您好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-08-10 23:46:19

你好,建議不開票的情況,盡量不走公帳,發(fā)生的只能做往來款,按你的做法入賬
2016-07-21 16:05:08

實際現(xiàn)金去了哪里
2019-10-15 15:23:50

您好,其實不需要處理了,最終的結(jié)果是一樣的。如果處理的話,把現(xiàn)金確認的無票收入,以及現(xiàn)金歸還其他應(yīng)付款的分錄全額紅沖,再使用其他應(yīng)付款確認收入處理即可。
2018-10-03 16:22:17
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