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喂喂喂~蔚????
于2019-11-22 16:27 發(fā)布 ??1414次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-22 16:27
你好 沒有期末數據嗎 沒有期末數據 只有這兩個科目能平嗎期初?
喂喂喂~蔚???? 追問
2019-11-22 16:30
公司之前沒有財務,沒人負責這些
meizi老師 解答
2019-11-22 16:31
你好 那你們稅務帳也得補賬起來才行 直接這樣來 期初也不平 無法建賬的
2019-11-22 16:32
是內部賬來的怎么操作
2019-11-22 16:33
你好 那你們就盤點所有科目的期末數據 一個科目一個科目的盤點 來建賬 有差異調整到未分配利潤去放著 到時查到原因再去調整這個科目
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公司中途建賬,上個負責人只留下了應收款和應付款怎么建賬?
答: 你好 沒有期末數據嗎 沒有期末數據 只有這兩個科目能平嗎期初?
,賬上有應付賬款掛個人,現(xiàn)在想把錢轉到公司項目負責人卡上把這筆應付款充平,寫一個委托項目負責人支付給之前掛應付款的個人。這樣可以嗎?
答: 可以的,只要證明平賬的原始憑證齊全,可以操作。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果應付賬款借方余額,資產負責表應付賬款填負號嗎沒有設置預付賬款只設了應收應付
答: 你好,可以是負數表示
請問老師年匯兌損益是:應收款*年末匯率-實際收款*當期匯率應付款*年末匯率-實際付款*當期匯率應收匯兌-匯兌=凈額匯兌月匯兌損益是:應收款*月末匯率-實收款*當日匯率應付款*月末匯率-實收款*當日匯率應收-應付=凈額匯兌
討論
@王雁鳴老師 老師應收款項跟應付款項出現(xiàn)負數正常嗎
如何快速的核對其它應收款和其它應付款的往來賬是否正確???
一位客戶的應收款是600元,應付款是1100元,但因為私人原因這兩筆互相抵消就全部清零,這筆賬應該怎么做
老師你好,我想將某個人的應收款和應付款合并成一個應付款或應收款,要怎樣調帳,現(xiàn)應收款已成負數。
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-11-22 16:30
meizi老師 解答
2019-11-22 16:31
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2019-11-22 16:32
meizi老師 解答
2019-11-22 16:33