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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-12 11:24

你好 借應付賬款貸應收賬款來調(diào)整

小橋流水 追問

2019-09-12 11:59

應收或應付中成負數(shù)的要怎樣調(diào),能麻煩老師寫個分錄看下

meizi老師 解答

2019-09-12 12:23

是同一個人下面的其他應付款和其他應收款嗎  具體業(yè)務說下

小橋流水 追問

2019-09-12 12:42

是同一個人下面的其他應收成負數(shù)了,業(yè)務是內(nèi)外帳倒款

小橋流水 追問

2019-09-12 12:48

然后我想將應付和應收合并成一個應收或應付科目來核算,免得以后不注意又出現(xiàn)負數(shù)。具體要怎樣調(diào)帳。

meizi老師 解答

2019-09-12 13:28

那你可以把對應的科目金額分別是多少  明細寫給我 我好看怎么調(diào)整  你這樣說我不好判斷

小橋流水 追問

2019-09-12 13:42

謝謝老師,我已調(diào)好

meizi老師 解答

2019-09-12 13:43

嗯 好的  調(diào)好了就行

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你好,使用其他應付款比較合適,因為是一筆負債。
2020-06-30 19:17:04
你好,按照投資金額撤資就可以了
2020-06-10 07:53:52
您好,沒有快速,需要保證之前發(fā)票入賬正確,沒有在途發(fā)票,最好的方法與對方聯(lián)系對賬或者寄詢證函
2019-12-06 13:03:05
你好,這個應收應付對沖,剩下計入營業(yè)務收入或者支出補稅
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你好,這個時間太長了不可以作為壞賬處理
2019-06-20 16:14:13
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