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送心意

馮老師

職稱注冊稅務(wù)師 會計師 經(jīng)濟師

2016-03-30 17:18

那要不要計提應(yīng)交稅費?

李慧玲 追問

2016-03-30 17:43

我是按季度申報的,小規(guī)模不超過9萬是不交稅的,要計提說明是要交稅了,老師,小規(guī)模個體戶是不用交附加稅嗎?

馮老師 解答

2016-03-30 17:16

小規(guī)模沒有銷項稅這個三級科目。借:銀行存款57000 貸:主營業(yè)務(wù)收入55339.81 應(yīng)交稅費-增值稅1660.19 即可。

馮老師 解答

2016-03-30 17:22

附加稅當(dāng)然要計提。。。

馮老師 解答

2016-03-30 17:46

沒有這個規(guī)定,請咨詢主管地稅局。

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所以其實在月中的時候,沒有結(jié)賬的時候,資產(chǎn)負(fù)債表是不平的對嘛,只有到了月底結(jié)轉(zhuǎn)了利潤之后,資產(chǎn)負(fù)債表才平的對嘛
2022-06-23 12:58:06
您好 納稅總額看資產(chǎn)負(fù)債表看不出來的 要根據(jù)科目匯總表數(shù)據(jù) 利潤總額看利潤表利潤總額 營業(yè)總收入看利潤表營業(yè)收入欄次 主營業(yè)務(wù)收入看利潤表主營業(yè)務(wù)收入
2022-05-30 09:57:07
這些都對應(yīng)錄入未分配利潤里面
2018-01-23 12:12:19
你好,你的描述與庫存商品負(fù)數(shù)沒有關(guān)系啊 需要去查明庫存負(fù)數(shù)的原因,才知道具體該如何調(diào)整的?
2021-12-02 09:55:32
你好,應(yīng)收,預(yù)收按這樣計算就是了   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
2019-08-24 17:30:41
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