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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-02-23 14:38

1,借 遞延受益 貸 營業(yè)外收入 2,借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 利潤分配_未分配利潤 3,借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)收賬款

Alisa 追問

2019-02-23 16:16

老師,在19年2月賬中做調(diào)整,不通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎?

文老師 解答

2019-02-23 16:18

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,直接用來利潤分配_未分配利潤

文老師 解答

2019-02-23 16:19

不需要用以前年度損益調(diào)整科目,要用的話,最終還是通過以前年度損益調(diào)整過渡的,最終還是轉(zhuǎn)入利潤分配_未分配利潤

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所以其實(shí)在月中的時(shí)候,沒有結(jié)賬的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表是不平的對嘛,只有到了月底結(jié)轉(zhuǎn)了利潤之后,資產(chǎn)負(fù)債表才平的對嘛
2022-06-23 12:58:06
您好 納稅總額看資產(chǎn)負(fù)債表看不出來的 要根據(jù)科目匯總表數(shù)據(jù) 利潤總額看利潤表利潤總額 營業(yè)總收入看利潤表營業(yè)收入欄次 主營業(yè)務(wù)收入看利潤表主營業(yè)務(wù)收入
2022-05-30 09:57:07
這些都對應(yīng)錄入未分配利潤里面
2018-01-23 12:12:19
你好,你的描述與庫存商品負(fù)數(shù)沒有關(guān)系啊 需要去查明庫存負(fù)數(shù)的原因,才知道具體該如何調(diào)整的?
2021-12-02 09:55:32
你好,應(yīng)收,預(yù)收按這樣計(jì)算就是了   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
2019-08-24 17:30:41
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