宋生老師好!請(qǐng)您接著回答我的問題好嗎?謝謝您!就是 問
你好,可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整 答
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題 今年3月份采購(gòu)一批材料名稱是 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為開發(fā)產(chǎn)品需要什么條件? 問
已經(jīng)開發(fā)完成了,沒法再轉(zhuǎn)回開發(fā)產(chǎn)品的 答
老師請(qǐng)問一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答

能不能好好的給講解一下這個(gè)題啊,為什么不除1000+2000+400
答: 你好,這個(gè)加權(quán)平均單價(jià)計(jì)算的是庫(kù)存商品的單位,與在產(chǎn)品無關(guān)。2000是完工產(chǎn)品,已含期初在產(chǎn)品的數(shù)量
老師,能不能講解一下這道題,最好給我寫一下分錄哈!
答: 您好,未出售部分在采購(gòu)方賬面是600-50=550萬元,合并報(bào)表是420萬元,所以需要轉(zhuǎn)回計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。對(duì)于未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益需要確認(rèn)遞延所得稅。借:遞延所得稅資產(chǎn)(550-420)*25%,貸:所得稅費(fèi)用。借:所得稅費(fèi)用50*25%,貸:遞延所得稅資產(chǎn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,給單位報(bào)稅不會(huì)流程,能不能給我講解一下啊!
答: 先進(jìn)行賬務(wù)處理——出具稅務(wù)申報(bào)表——報(bào)稅 報(bào)稅的流程是:先報(bào)增值稅——增值稅的附加稅——個(gè)稅——其他稅種,報(bào)完稅交稅后,就可以了。 金稅盤的操作是:先抄稅——報(bào)稅——清卡


明天你好! 追問
2019-11-14 11:58
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2019-11-14 12:00
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