
公司給供應商付款,零零碎碎的錢,部分供應商發(fā)票都沒給公司業(yè)務人員,年底了,賬面上應收賬款上的借方余額,怎么處理最好?怎么做分錄?謝謝老師
答: 既然您公司是采購方,怎么會有應收賬款的借方余額呢?二者沒有關系的。
老師你好,跟供應商發(fā)生退貨業(yè)務,收到供應商紅字發(fā)票,付給供應商的款項未收到,如何做分錄,可以用應收賬款嗎
答: 學員你好,跟供應商發(fā)生退貨業(yè)務,收到供應商紅字發(fā)票,建議使用其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是供應商退回來的款,代理做的分錄居然是,應收賬款,
答: 你好 查原因 再做調整 如果做錯了就紅沖 再做正確的
請問內賬中,因質量問題客戶扣重300公斤,相應應收賬款也扣減,我們由這重量再扣減供應商重量及應付賬款,請問之間怎么做分錄呢?業(yè)務關系發(fā)生在上月,本月處理應收應付賬款
我們從商販批發(fā)市場購買蔬菜:葷菜蔬菜禽蛋豆制品水果調料洗潔用品牛奶,供應商沒有給我們單據(jù)或者只有收款收據(jù)如圖這種,要不要做賬?
同一個供應商最好預收或應收掛一個就好,那如果之前都是預收的 但這幾個月拖欠了 對方?jīng)]有提前付款了 也還是用預收做賬嗎
老師,我公司有個客戶,即是客戶又是供應商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應的原材料款,該怎樣做分錄?應收賬款和應付賬款可以對沖么?


辛勤的勞動 追問
2019-11-13 15:31
張艷老師 解答
2019-11-13 15:33
辛勤的勞動 追問
2019-11-13 15:35
張艷老師 解答
2019-11-13 15:36
辛勤的勞動 追問
2019-11-13 15:37
張艷老師 解答
2019-11-13 15:39