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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-11-13 15:26

既然您公司是采購方,怎么會有應收賬款的借方余額呢?二者沒有關系的。

辛勤的勞動 追問

2019-11-13 15:31

沒有關系,就是個供應商付款的時候,做賬應收賬款-XX;貸:銀行存款。  現(xiàn)在供應商發(fā)票 業(yè)務員聯(lián)系不到了,開不回來發(fā)票了,往來不平。老師,怎么合理的處理賬上往來的不平。

張艷老師 解答

2019-11-13 15:33

您是不是做的分錄為  借:應付賬款?
對方的業(yè)務員聯(lián)系不上了,那么對方公司能否聯(lián)系上取得發(fā)票呢?

辛勤的勞動 追問

2019-11-13 15:35

對方公司也聯(lián)系不到了,年初付款的。公司業(yè)務員也離職了,沒人對接這個事了

張艷老師 解答

2019-11-13 15:36

如果實在取得不了發(fā)票的話,那就只能做無票支出了。
借:原材料等
         貸:應付賬款

辛勤的勞動 追問

2019-11-13 15:37

老師,做營業(yè)外支出可以嗎?感覺 無票支出,稅務不允許吧

張艷老師 解答

2019-11-13 15:39

這個不能計入營業(yè)外支出的,是要根據(jù)具體業(yè)務計入對應的科目核算的,只是作為無票支出處理。

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相關問題討論
既然您公司是采購方,怎么會有應收賬款的借方余額呢?二者沒有關系的。
2019-11-13 15:26:03
學員你好,跟供應商發(fā)生退貨業(yè)務,收到供應商紅字發(fā)票,建議使用其他應收款
2022-07-22 19:06:45
你好,收到商品和服務的嗎?
2022-05-13 14:33:02
你好 查原因 再做調整 如果做錯了就紅沖 再做正確的
2018-12-26 10:27:48
借:應付賬款 貸:應收賬款
2017-09-23 10:37:07
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