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諾晞麻麻
于2018-11-28 11:19 發(fā)布 ??977次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2018-11-28 11:20
你好!預收不多,可以放應收
諾晞麻麻 追問
2018-11-28 11:52
那之前是預收 現在是應收 我就糾結要不要調到一個科目去
汪晨老師 解答
2018-11-28 12:11
你好!建議調到一起,方便核算!
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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同一個供應商最好預收或應收掛一個就好,那如果之前都是預收的 但這幾個月拖欠了 對方沒有提前付款了 也還是用預收做賬嗎
答: 你好!預收不多,可以放應收
我們公司有一筆應付款,掛賬的金額是240元,后來跟供應商對賬發(fā)現實際應付金額是260元,請問這20元差額怎么做賬?
答: 你好 差額的原因是記錯了還是 ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
給供應商付款優(yōu)惠了幾十塊錢怎么做賬
答: 你好,這個優(yōu)惠屬于現金折扣嗎? 如果不是就這樣做分錄 借;應付賬款,貸;銀行存款,營業(yè)外收入
老師,我想問一下給供應商付款把尾數摸了怎么做賬
討論
我們付款97816,供應商發(fā)貨99320.45,多出來的貨是供應商贈送的,該如何做賬
老師,我廠里有個供應商開票是從別的單位開票給我們,應付賬款是別的單位,請問怎么做賬?
為什么企業(yè)做賬付給供應商的款要先過應付賬款
老師,之前賬上掛了應付賬款,因供應商的質量問題,現在不付應付了,要平掉應付賬款怎么做賬
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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諾晞麻麻 追問
2018-11-28 11:52
汪晨老師 解答
2018-11-28 12:11