
老師,U8里如何查應(yīng)付賬款呀?同一客戶有應(yīng)付暫估,還有應(yīng)付賬款,就是有的入庫開票了,有的沒開票
答: 你好,可以通過應(yīng)付賬款明細賬查詢
老師,我們購買原材料,已付款了,但是發(fā)票還沒到,如果是暫估入庫的話,就是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估入庫,可是我們已經(jīng)付款了,按理來說,是不能入在應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估入庫這個科目了,那像這種沒有發(fā)票,已付了款的應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好,還是在暫估入庫里頭合算。付款你可以借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到貨沒有發(fā)票,月底做。借庫存商品,貸應(yīng)付帳款暫估入庫。下月初紅沖此憑證就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司進貨很多不要發(fā)票,我看他做暫估入庫,借:商品貸:應(yīng)付賬款科目里沒有應(yīng)付賬款—暫估,有的是應(yīng)付賬款—暫估成本。會計今年買上半年買的產(chǎn)品沒入賬,但是9月開發(fā)票了。我結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有庫存想暫估入賬,用什么科目呢自己再加個應(yīng)付張娟—暫估行嗎?就是怕沒發(fā)票。賬里是個18L的東西,發(fā)票是20/70L的東西。我按照18L的結(jié)轉(zhuǎn)的話賬和票就不符了。老師我暫估分錄借:庫存商品(加上那兩個東西名稱)貸:應(yīng)付賬款—暫估行嗎
答: 你好,這個的話你可以先暫估,然后匯算清繳之前來發(fā)票沖就行


靜 追問
2019-11-13 09:52
鄒老師 解答
2019-11-13 09:55