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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-11-12 16:58

是的,你寫分錄沒有問題,可以

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你好,分錄就是 借-管理費(fèi)用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額, 貸-管理費(fèi)用200
2017-12-08 15:11:38
沒有稅,你這是普票,專票才那樣做 這個是借費(fèi)用貸現(xiàn)金
2018-10-19 11:46:42
你好,需要管理費(fèi)用科目過渡的
2019-05-15 12:05:58
您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
是的,按第二種辦法操作,稅控盤費(fèi)用是可以全額抵減費(fèi)用的 你第一種做法你是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-25 10:13:54
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