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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-11-10 17:22

你好,補(bǔ)做分錄,借原材料(負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額

夢(mèng)瑤 追問(wèn)

2019-11-10 17:23

跟原材料負(fù)數(shù)有什么關(guān)系?

夢(mèng)瑤 追問(wèn)

2019-11-10 17:25

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅已抵過(guò)了,但做賬時(shí)未處理,還掛在借方,現(xiàn)在怎么處理?

莊老師 解答

2019-11-10 17:29

你好,補(bǔ)一筆分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫(kù)存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:其他收益
2019-12-13 16:04:13
借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:其他收益
2019-11-05 17:11:06
你好 沒(méi)抵扣留抵即可 不做賬務(wù)處理
2019-02-19 15:36:33
你好,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,如何做分錄的意思??
2021-10-08 21:24:59
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