
應(yīng)交增值稅貸方多了一分錢,之前因為國稅系統(tǒng)原因,發(fā)票計稅少了一分錢,怎么調(diào)整一分錢,分錄該怎么做。
答: 您好同學(xué) 這樣的一分一般是年底累計一下再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
發(fā)票認證分錄 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待認證抵扣增值稅這筆分錄月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好,這個要看你們平常三級科目有結(jié)轉(zhuǎn)的習(xí)慣嘛
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問,我這月開發(fā)票有增值稅銷項,月末分錄是不是做下分錄,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅,下個月交,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸現(xiàn)金,這樣做分錄對么
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅

