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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-11-09 10:18

您好同學(xué)
這樣的一分一般是年底累計一下再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支

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相關(guān)問題討論
您好同學(xué) 這樣的一分一般是年底累計一下再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
2019-11-09 10:18:09
您好,這個要看你們平常三級科目有結(jié)轉(zhuǎn)的習(xí)慣嘛
2019-10-11 11:50:15
紅沖的發(fā)票做了賬嗎
2019-09-06 09:23:51
月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019-05-13 16:33:40
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
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