我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理?
答: 輔導(dǎo)期納稅人取得增值稅抵扣憑證后借記“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,貸記相關(guān)科目。 交叉稽核比對(duì)無誤后,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。
當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)專票未認(rèn)證,可以用應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做賬務(wù)處理嗎?還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你好 是的 可以走這個(gè)科目的 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都勾選認(rèn)證抵扣了,為什么還會(huì)產(chǎn)生很多以前年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在勾選系統(tǒng)呢?這些發(fā)票就是賬務(wù)處理做賬所說的以前年度累計(jì)下來的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答: 同學(xué)您好,一般就是這種情況


李老師 解答
2016-03-28 10:16
李老師 解答
2016-03-28 14:28