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送心意

逸仙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-06 22:56

需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

默默 追問

2019-11-06 22:59

老師,那我增值稅抵扣平臺(tái)上要怎么處理?如果只是單純的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那么我賬務(wù)系統(tǒng)里面進(jìn)項(xiàng)稅減少,稅務(wù)這邊還是一樣多?

逸仙老師 解答

2019-11-07 09:32

抵扣平臺(tái)不變,賬務(wù)處理上要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

默默 追問

2019-11-07 13:36

老師,稅務(wù)和賬務(wù)留抵稅額數(shù)字是一致的,我賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,稅務(wù)報(bào)稅這邊不用操作嗎?

逸仙老師 解答

2019-11-07 16:39

稅務(wù)上在申報(bào)表上也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫

默默 追問

2019-11-07 18:05

老師,那如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理是幾個(gè)月支后做,會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)或者增值稅滯納金問題嗎?

逸仙老師 解答

2019-11-07 18:27

只要你當(dāng)時(shí)抵扣時(shí)是符合抵扣政策的,現(xiàn)在不符合了轉(zhuǎn)出是沒有問題的

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您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
同學(xué)你好 這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
進(jìn)項(xiàng)稅額留底不做分錄這個(gè)你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
是的,你說(shuō)的是對(duì)的,是的,
2020-04-25 19:57:16
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
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