
老師,你好,我把繳納稅盤維護(hù)費(fèi) 貸方分錄怎么登賬?是直接把我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)記入在三欄式明細(xì)賬,科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅里還是記在應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅額)里面?
答: 你是一般納稅人的話,要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅里面的
這個(gè)580抵扣完了,賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),減免稅款明細(xì)科目無余額,分錄對不對?
答: 您好!你是稅控設(shè)備全額抵扣嗎
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我購買稅盤的費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費(fèi)用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個(gè)明細(xì)科目走平呢?
答: 你好,一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這么結(jié)轉(zhuǎn)

