我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問(wèn)下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問(wèn)
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷(xiāo)項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問(wèn)
不對(duì), 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬(wàn)元?16. 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷(xiāo)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問(wèn)
你好,這個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

納稅人核定征收企業(yè),應(yīng)納稅所得額或應(yīng)納稅額變化達(dá)20%,應(yīng)及時(shí)向稅局申報(bào)調(diào)整已確定的應(yīng)納稅額和應(yīng)稅所得率,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么個(gè)比法?
答: 你好,比如去年應(yīng)納稅所得額是10萬(wàn),今年是11萬(wàn),變化是10%=(110-100)/100,這種情況就不需要去調(diào)整 比如去年應(yīng)納稅所得額是10萬(wàn),今年是13萬(wàn),變化是30%=(130-100)/100,這種情況就需要去調(diào)整的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得如果是核定征收知道累計(jì)收入,知道以前交的稅額和本月應(yīng)納稅額,如何推算出累計(jì)成本?
答: 你好,同學(xué)。 你如果是核定 的話,是推不出成本的。 你核定 是按收入處理,沒(méi)考慮成本部分
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
核定征收的個(gè)體戶,開(kāi)具專票,合計(jì)開(kāi)票額未超過(guò)核定額,申報(bào)個(gè)稅的應(yīng)納稅額應(yīng)該按照核定額申報(bào)還是應(yīng)該按照核定額加上專票金額計(jì)算
答: 同學(xué)你好,申報(bào)個(gè)稅的應(yīng)納稅額應(yīng)該按照核定額申報(bào)。


kj_Am0m3ZnnqDhh 追問(wèn)
2019-11-07 02:17
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-07 08:47