
老師,這樣計(jì)提增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)分錄正確嗎?應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄?
答: 你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),我這月開(kāi)發(fā)票有增值稅銷項(xiàng),月末分錄是不是做下分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,下個(gè)月交,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸現(xiàn)金,這樣做分錄對(duì)么
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果應(yīng)交增值稅是200, 200-480=-200應(yīng)該怎么做分錄
答: 這個(gè)是不用繳納增值稅的,你借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 200.貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 200

