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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-09-20 13:15

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交**稅(已交稅金)
貸:銀行存款

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
貸:營業(yè)外收入

暴躁的小松鼠 追問

2019-09-20 13:22

那建筑行業(yè)異地預(yù)交稅抵減增值稅時需要對應(yīng)項目抵減嗎?還是只要需要交增值稅時,在有預(yù)繳稅余額時都可以抵減?

何江何老師 解答

2019-09-20 13:25

可以的,你看預(yù)交的在借方代表就是進(jìn)項(一個意思,已交的意思)這樣銷售就可以扣掉這塊了,對都可以

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月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019-05-13 16:33:40
進(jìn)項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
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