
老師,進項稅額1288861.82,銷項稅額1274954.95期末做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項1274954.95 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)13906.87 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項1288861.82然后再做分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅13906.87 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)13906.87
答: 進項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
老師請問,我這月開發(fā)票有增值稅銷項,月末分錄是不是做下分錄,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅,下個月交,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸現(xiàn)金,這樣做分錄對么
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn)是,借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費~未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額11000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣做的分錄是否正確?
答: 你這個第一個分錄做反了吧

