老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

委托國內(nèi)企業(yè)研發(fā)火箭發(fā)動(dòng)機(jī),委托方開票稅率是多少?受托方是按照費(fèi)用的80%加計(jì)扣除嗎?
答: 你好,委托方是要銷售技術(shù)嗎
15.根據(jù)企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的相關(guān)規(guī)定,下列表述中正確的有( )。A.企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備, 符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的, 在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加 計(jì)扣除政策時(shí),就稅前扣除的折舊部分計(jì)算加計(jì)扣除B.失敗的研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用不可享受稅前加計(jì)扣除政策C.企業(yè)委托境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,不得加計(jì)扣除D.企業(yè)委托境內(nèi)外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用, 按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的 80%計(jì)入委托方研 發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除,受托方不得再進(jìn)行加計(jì)扣除多選題
答: 你好,這道題選擇AD的呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)活動(dòng)和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的研發(fā)活動(dòng)的區(qū)別?
答: 這一塊兒的話,他們享受的加計(jì)扣除都是一樣的,沒有區(qū)別。
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)活動(dòng)和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的研發(fā)活動(dòng)的區(qū)別?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的研發(fā)活動(dòng)和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的研發(fā)活動(dòng)的區(qū)別?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么用好,小微企業(yè)所得稅享受10%的稅率,還能研發(fā)加計(jì)扣除嗎?
企業(yè)有部分設(shè)備既用于研發(fā)活動(dòng),同時(shí)用于非研發(fā)活動(dòng),發(fā)生的費(fèi)用怎樣扣除?






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