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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-21 22:20

您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除按實(shí)際使用好,小微企業(yè)所得稅享受10%的稅率,能研發(fā)加計(jì)扣除。

lhk 追問(wèn)

2019-03-21 22:24

就是我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后,符合小微,就按照10%交所得稅。

王雁鳴老師 解答

2019-03-21 22:26

您好,是的,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后,符合小微,就按照10%交所得稅。

lhk 追問(wèn)

2019-03-21 22:31

我們是鋼結(jié)構(gòu)公司,平時(shí)的一些材料和貨物的運(yùn)輸費(fèi),對(duì)方都不能開發(fā)票,又是真實(shí)的支出,可以先做賬,匯算清繳再調(diào)出來(lái),再研發(fā)加計(jì)扣除用一下,少交點(diǎn)所得稅,可以的吧

王雁鳴老師 解答

2019-03-21 22:31

您好,可以這樣操作的。

lhk 追問(wèn)

2019-03-21 22:40

如果利潤(rùn)還是很高,有沒(méi)有什么辦法降低?比如食堂有個(gè)阿姨做飯,平時(shí)買菜什么都沒(méi)有發(fā)票的,如果是承包什么的,是不是要先成立個(gè)休戶什么,有沒(méi)有什么辦法,不太懂

王雁鳴老師 解答

2019-03-21 22:53

您好,可以使用您說(shuō)的辦法,讓對(duì)方承包,出具發(fā)票,或者給做飯的發(fā)工資,也可以稅前扣除的??梢越档屠麧?rùn)的。

lhk 追問(wèn)

2019-03-21 22:56

如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)又很高,這個(gè)有沒(méi)有什么辦法?

王雁鳴老師 解答

2019-03-21 23:12

您好,一般情況下,是據(jù)實(shí)收取發(fā)票來(lái)入賬操作的,也就是支付的款項(xiàng)取得發(fā)票或者法定票據(jù),謝謝。

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2022-04-15 09:22:30
你好,研發(fā)費(fèi)用還可以加計(jì)扣除
2021-01-12 14:25:38
您好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除按實(shí)際使用好,小微企業(yè)所得稅享受10%的稅率,能研發(fā)加計(jì)扣除。
2019-03-21 22:20:11
您好,一般來(lái)說(shuō),當(dāng)高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)滿足小微企業(yè)優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)時(shí),小微企業(yè)的稅率比高新技術(shù)企業(yè)更為優(yōu)惠。 但當(dāng)高新技術(shù)企業(yè)在前期預(yù)繳時(shí),已通過(guò)直接填寫申報(bào)表的方式享受了小微企業(yè)優(yōu)惠,但在某一季度或年度匯算清繳時(shí)不再符合小微企業(yè)優(yōu)惠的標(biāo)準(zhǔn),則企業(yè)可在當(dāng)期申報(bào)時(shí)再選擇高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠方式,對(duì)前期的累計(jì)應(yīng)納稅所得額統(tǒng)一按15%的高新優(yōu)惠稅率計(jì)算,按當(dāng)期實(shí)際的應(yīng)納稅所得額繳納預(yù)繳稅款或匯繳補(bǔ)稅即可。 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)可以享受5%的稅收優(yōu)惠
2020-11-20 09:45:06
你好,嗯嗯,按照全額,不含稅的,乘以百分之10
2019-10-22 14:34:52
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