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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-02 21:10

你好 你要做賬的 借銀行存款  借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)

捻花一笑 追問

2019-11-02 21:11

需要確認(rèn)收入嗎?要交增值稅嗎?

meizi老師 解答

2019-11-02 21:12

你好 你們是存款利息 不會(huì)繳納增值稅。借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù) 做這個(gè)分錄

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你好 你要做賬的 借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)
2019-11-02 21:10:47
利息收入分錄是 借;銀行存款 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
2018-12-21 19:26:29
你問的是兩個(gè)問題吧,一個(gè)是現(xiàn)金折扣
2020-03-14 10:53:01
不用了,知道答案怎么來的了
2017-05-26 16:09:15
以前已經(jīng)攤銷錯(cuò)的可以進(jìn)行調(diào)賬處理,多攤銷的部分沖回 借未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
2017-03-15 10:30:14
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