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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-30 10:10

你好,是取得發(fā)票沒有沖銷預(yù)付賬款掛賬嗎?

朝偉哥哥 追問

2019-10-30 10:11

鄒老師 解答

2019-10-30 10:13

你好,那就需要做這個調(diào)整分錄
借;管理費用等科目,貸;預(yù)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好,是取得發(fā)票沒有沖銷預(yù)付賬款掛賬嗎?
2019-10-30 10:10:36
借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
2020-01-08 11:06:09
借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
2019-10-10 16:37:59
已經(jīng)跨年的,直接調(diào)整為正確的,摘要寫清楚錯誤憑證號和錯誤原因、金額,摘要欄寫不下的話,單獨用白紙寫一個說明。如果涉及到損益的,計入以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤科目。 舉個例子,兩個有業(yè)務(wù)往來的單位,之間有相互欠款,例如,甲單位應(yīng)收乙單位A貨款,而乙單位又恰巧應(yīng)收甲單位B貨款,經(jīng)兩個單位同意,可以應(yīng)付應(yīng)收互相抵消,也叫對沖,這樣兩個單位的欠款都核銷了。
2019-07-16 09:56:21
預(yù)付賬款是負數(shù)表示是應(yīng)付賬款可以調(diào)整到應(yīng)付賬款。
2017-04-04 23:12:31
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