
你好老師,我公司以前會計做的預(yù)付賬款電費一直掛賬,實際已經(jīng)是0,現(xiàn)做如何做調(diào)整?謝謝老師
答: 你好,是取得發(fā)票沒有沖銷預(yù)付賬款掛賬嗎?
你好,老師!年底關(guān)賬前我們在對往來,調(diào)整往來,但是預(yù)付賬款怎么處理,,之前付出去的,票沒有開回來,一直掛著,都兩年了,怎么處理?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
跨年了,預(yù)付賬款怎么調(diào)整?
答: 已經(jīng)跨年的,直接調(diào)整為正確的,摘要寫清楚錯誤憑證號和錯誤原因、金額,摘要欄寫不下的話,單獨用白紙寫一個說明。如果涉及到損益的,計入以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤科目。 舉個例子,兩個有業(yè)務(wù)往來的單位,之間有相互欠款,例如,甲單位應(yīng)收乙單位A貨款,而乙單位又恰巧應(yīng)收甲單位B貨款,經(jīng)兩個單位同意,可以應(yīng)付應(yīng)收互相抵消,也叫對沖,這樣兩個單位的欠款都核銷了。


朝偉哥哥 追問
2019-10-30 10:11
鄒老師 解答
2019-10-30 10:13