
老師:您們好!我公司未增值稅有個9萬多元的以前差錯,我們把未交增稅做了以前年度調(diào)整,減少了以前的利潤,想問一下如何做企業(yè)所得稅的賬務(wù)調(diào)整。謝謝!
答: 你好,這個你怎么寫的分錄
公司17年年底成立,之前一直沒有收入,現(xiàn)在19年1季度有26000的收入,有8280的利潤,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅減以前年度虧損那填不了數(shù),那我要把這個季度8280*25%=2070的稅費直接交了嗎?
答: 你好! 可以在填寫后面的附表(優(yōu)惠表),減免15%的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,在做2018年所得稅匯算時如果第一季度預(yù)繳了一些企業(yè)所得稅,全年利潤是正數(shù),但彌補完以前年度虧損后是負(fù)數(shù),應(yīng)該不用交所得稅,我預(yù)繳這部分也不想退稅,我該如何調(diào)整利潤,報表該如何填列?
答: 您直接調(diào)整利潤會很冒險的,建議還是一季度預(yù)繳如實申報繳納稅款為宜。
 
 






 
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佟老師 解答
2019-10-27 09:48
廣東 追問
2019-10-27 09:51
廣東 追問
2019-10-27 10:03
佟老師 解答
2019-10-27 10:16