
以前年度未分配是負(fù)數(shù),本期利潤表有營業(yè)利潤收入,但是還不夠彌補(bǔ)以前年度,用交企業(yè)所得稅嗎?
答: 您好,不用交企業(yè)所得稅的。
老師你好,我19年和20年是虧損的,897.37我21年是盈利的1195.74,這個(gè)企業(yè)所得稅我該怎么計(jì)算呢第二個(gè)問題是,我利潤表里是不是不可以體現(xiàn)以前年度調(diào)整損益我這個(gè)以前年度調(diào)整損益我該怎么做
答: 好的謝謝老師
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問一下,我們調(diào)整以前未開票收入,進(jìn)入以前年度調(diào)整損益,請(qǐng)問要交企業(yè)所得稅嗎?但是本季度我們利潤表上是虧損的
答: 您是往大調(diào),還是往小數(shù)調(diào)整呢?


會(huì)計(jì) 追問
2017-08-10 23:46
王雁鳴老師 解答
2017-08-10 23:49