老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)是30人以下免征嗎? 問
你好,是的,正常是免的。 答
您好~想咨詢下,兩種不同的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算方式,特 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)歲月靜好老師幫忙解答問題,其他老師請(qǐng)直接忽略, 問
同學(xué)你好,先說工資誰來付的問題: (1)優(yōu)先用公司剩下的東西(比如設(shè)備、存貨)賣了換錢,先給員工發(fā)工資; (2)要是老板沒按規(guī)定出夠錢辦公司,或者偷偷把**司的錢拿走了,老板得補(bǔ)上這部分錢來發(fā)工資; (3)有些地方有專門幫員工討薪的基金,符合條件的能從這基金里拿點(diǎn)補(bǔ)償。 再說要等多久,這個(gè)沒有統(tǒng)一的,按大致時(shí)間來說: (1)公司的東西好賣、債務(wù)不復(fù)雜,可能 3-6 個(gè)月拿到; (2)公司資產(chǎn)扯不清(比如東西歸誰有爭議)、賣不出去,可能等 1 年甚至更久。 答
老師進(jìn)項(xiàng)稅額必須在當(dāng)月就得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?次 問
你好,次月轉(zhuǎn)出可以 答
請(qǐng)問七月份一共有兩筆報(bào)關(guān)單,之前沒有出口過,首次 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

公司17年年底成立,之前一直沒有收入,現(xiàn)在19年1季度有26000的收入,有8280的利潤,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅減以前年度虧損那填不了數(shù),那我要把這個(gè)季度8280*25%=2070的稅費(fèi)直接交了嗎?
答: 你好! 可以在填寫后面的附表(優(yōu)惠表),減免15%的
老師,在做2018年所得稅匯算時(shí)如果第一季度預(yù)繳了一些企業(yè)所得稅,全年利潤是正數(shù),但彌補(bǔ)完以前年度虧損后是負(fù)數(shù),應(yīng)該不用交所得稅,我預(yù)繳這部分也不想退稅,我該如何調(diào)整利潤,報(bào)表該如何填列?
答: 您直接調(diào)整利潤會(huì)很冒險(xiǎn)的,建議還是一季度預(yù)繳如實(shí)申報(bào)繳納稅款為宜。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司12月有利潤,去年也有利潤,季報(bào)的時(shí)候累計(jì)金額可以抵減以前年度虧損然后沒有所得稅 但是本期怎么填報(bào)呢
答: 你好,根據(jù)本季度收入,成本,利潤總額填寫,同時(shí)彌補(bǔ)之前的虧損
企業(yè)所得稅前可彌補(bǔ)以前年度虧損是從哪年開始算,例如計(jì)算2019年所得稅,是包括2019年度往前數(shù)5年嗎?圖中第9題哪幾年是可以彌補(bǔ)的
老師,為什么以前年度一直虧損,這個(gè)季報(bào)企業(yè)所得稅為什么不能自動(dòng)彈出9:彌補(bǔ)以前年度虧損
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅主表的第八欄:彌補(bǔ)以前年度虧損,是什么意思啊,只得是哪一段時(shí)間的虧損?


素色陽光 追問
2019-04-24 10:28
張艷老師 解答
2019-04-24 10:37
素色陽光 追問
2019-04-24 10:40
張艷老師 解答
2019-04-24 10:46
素色陽光 追問
2019-04-24 11:01
張艷老師 解答
2019-04-24 11:04
素色陽光 追問
2019-04-24 11:49
張艷老師 解答
2019-04-24 12:19